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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003492
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.654

Retención DNCP
₲ 4.568
Retención IVA
₲ 35.318
Retención Renta
₲ 35.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206729
Monto Contrato
₲ 17.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.585.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.585.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura