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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.681.422

Retención DNCP
₲ 31.306
Retención IVA
₲ 193.636
Retención Renta
₲ 193.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206520
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.681.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.681.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar