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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003892
Monto de la Factura
₲ 5.847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.764

Retención DNCP
₲ 20.626
Retención IVA
₲ 159.477
Retención Renta
₲ 159.477
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205371
Monto Contrato
₲ 5.847.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.502.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.502.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401410
Nombre de la Licitación
Adquisición de motobomba sumergible para desagote
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo