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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0018351
Monto de la Factura
₲ 2.788.415
Nro. Solicitud de Transferencia
159942
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.025

Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 76.048
Retención Renta
₲ 76.048
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205655
Monto Contrato
₲ 65.260.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.229.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.229.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393303
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad