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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0177325
Monto de la Factura
₲ 2.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.913

Retención DNCP
₲ 9.069
Retención IVA
₲ 68.018
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.376.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.376.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo