Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003149
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.390
Retención DNCP
₲ 12.610
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 78.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199446
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.014.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.014.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391692
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar