Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-016-0024031
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.275.225
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            217758
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.120.509
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.943
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 62.052
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 82.735
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIESA SA
        
                                    RUC
                            
            80001435-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            91/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-23-230532
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 83.779.715
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 83.779.715
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424250
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MOTOCICLETAS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        