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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 2.186.250
Nro. Solicitud de Transferencia
120793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.288

Retención DNCP
₲ 7.712
Retención IVA
₲ 59.625
Retención Renta
₲ 59.625
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171462
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.934.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.934.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356281
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud