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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002169
Monto de la Factura
₲ 935.334
Nro. Solicitud de Transferencia
119745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.017

Retención DNCP
₲ 3.299
Retención IVA
₲ 25.509
Retención Renta
₲ 25.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176092
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.424.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.424.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356891
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar