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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166913
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186361
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.287

Retención DNCP
₲ 3.333
Retención IVA
₲ 25.773
Retención Renta
₲ 25.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176034
Monto Contrato
₲ 24.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.774.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.774.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357491
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica