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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004054
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189515
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.926.949

Retención DNCP
₲ 35.851
Retención IVA
Retención Renta
₲ 277.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO DANIEL CASAMADA ROJAS
RUC
3969365-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168860
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.449.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.449.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355453
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carteles para las Posadas Turísticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo