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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 16.654.356
Nro. Solicitud de Transferencia
149409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.672.506

Retención DNCP
₲ 58.744
Retención IVA
₲ 454.210
Retención Renta
₲ 454.210
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230014
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.920.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.920.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430565
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar