Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000325
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 623.050
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            211193
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 620.218
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.266
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-23-230349
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.965.438
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.965.438
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            423769
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
        
                                    Convocante
                            
            Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Procuraduria General de la Republica
        