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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 6.681.300
Nro. Solicitud de Transferencia
212437
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.287.407

Retención DNCP
₲ 23.567
Retención IVA
₲ 182.217
Retención Renta
₲ 182.217
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.965.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.965.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423769
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica