Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0002400
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 663.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            219609
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 617.917
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.314
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.082
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 24.109
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
        
                                    RUC
                            
            3707064-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-23-230912
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 54.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.944.551
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.944.551
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428937
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UTGS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        