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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042904
Monto de la Factura
₲ 19.846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42102
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.873.185

Retención DNCP
₲ 70.724
Retención IVA
₲ 541.255
Retención Renta
₲ 360.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117408
Monto Contrato
₲ 111.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.758.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.758.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil