Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000958
Monto de la Factura
₲ 1.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.679
Retención DNCP
₲ 6.276
Retención IVA
₲ 48.027
Retención Renta
₲ 32.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106651
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.320.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.320.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
