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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008106
Monto de la Factura
₲ 7.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.408.148

Retención DNCP
₲ 27.761
Retención IVA
₲ 212.455
Retención Renta
₲ 141.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106782
Monto Contrato
₲ 25.447.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.257.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.257.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar