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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025590
Monto de la Factura
₲ 2.723.250
Nro. Solicitud de Transferencia
148059
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.589.761

Retención DNCP
₲ 9.705
Retención IVA
₲ 74.270
Retención Renta
₲ 49.514
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107586
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289344
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica