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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 1.481.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.615

Retención DNCP
₲ 5.385
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116508
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.923.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.923.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290545
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil