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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 2.283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99348
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.171.091

Retención DNCP
₲ 8.136
Retención IVA
₲ 62.264
Retención Renta
₲ 41.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116508
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.923.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.923.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290545
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil