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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84308
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.100

Retención DNCP
₲ 5.809
Retención IVA
₲ 44.455
Retención Renta
₲ 29.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106127
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.451.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.451.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional