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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020977
Monto de la Factura
₲ 10.461.623
Nro. Solicitud de Transferencia
28010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.948.814

Retención DNCP
₲ 37.281
Retención IVA
₲ 285.317
Retención Renta
₲ 190.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115872
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.115.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.115.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados