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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455

Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107033
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.945.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288900
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 02/2015 CON ID N° 288900, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación