Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005969
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.600
Retención DNCP
₲ 4.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118021
Monto Contrato
₲ 101.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.583.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.583.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300127
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de ascensor
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social