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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007759
Monto de la Factura
₲ 20.326.128
Nro. Solicitud de Transferencia
146459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.145.734

Retención DNCP
₲ 71.696
Retención IVA
₲ 554.349
Retención Renta
₲ 554.349
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-191646
Monto Contrato
₲ 76.575.027
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.076.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.076.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio