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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 5.387.900
Nro. Solicitud de Transferencia
119498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.123.794

Retención DNCP
₲ 19.201
Retención IVA
₲ 146.943
Retención Renta
₲ 97.962
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-97937
Monto Contrato
₲ 80.818.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.733.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.733.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275598
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Ventanas y Contraventanas
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral