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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 4.105.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.083

Retención DNCP
₲ 14.481
Retención IVA
₲ 111.968
Retención Renta
₲ 111.968
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187888
Monto Contrato
₲ 155.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.390.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.390.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376763
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA Y ELECTROBOMBAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3