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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.181

Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193921
Monto Contrato
₲ 3.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Recolección de Residuos Patológicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4