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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.887

Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188847
Monto Contrato
₲ 18.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.077.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.077.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378706
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2