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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002846
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.535

Retención DNCP
₲ 5.555
Retención IVA
₲ 42.955
Retención Renta
₲ 42.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188561
Monto Contrato
₲ 52.758.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.694.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.694.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios - (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4