Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000016
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.235.980
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            173417
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.712.918
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 41.520
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 160.514
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 321.028
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIMEX S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80066188-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            133
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-20-195051
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.572.280
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.474.933
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.474.933
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386194
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        