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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0010993
Monto de la Factura
₲ 9.592.800
Nro. Solicitud de Transferencia
85581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.035.720

Retención DNCP
₲ 33.836
Retención IVA
₲ 261.622
Retención Renta
₲ 261.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188466
Monto Contrato
₲ 13.036.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.279.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.279.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3