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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007633
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.445

Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 20.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-156329
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.777.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.777.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339757
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura