Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000243
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.050.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            10989
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-02-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-03-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-03-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.050.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIMPSONEX S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80004925-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            204/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-11-42395
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.050.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.557.367
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.557.367
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            226467
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
        