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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.091

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUELA BELTRÁN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37341
Monto Contrato
₲ 18.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero