Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23767
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.559.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.559.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
