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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008996
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25132
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Ampliación de Oficina
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas