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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.847

Retención DNCP
₲ 2.153
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-170652
Monto Contrato
₲ 2.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.769.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Cafeteria
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia