Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0068046
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 711.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137761
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 709.162
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.588
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUCLOR SRL
        
                                    RUC
                            
            80004743-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            48 y 54
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-16-127835
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.394.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.389.180
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.389.180
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305829
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de elementos e insumos de limpieza
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        