Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0099140
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            130578
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 390.175
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.425
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            ₲ 8.400
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUCLOR SRL
        
                                    RUC
                            
            80004743-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-17-141016
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.839.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.321.149
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.321.149
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            325773
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Articulos de Limpieza
        
                                    Convocante
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
        