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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 4.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.164.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74853
Monto Contrato
₲ 76.280.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.541.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.541.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1