Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0000721
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.420.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            97650
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.487.703
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 140.479
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.075.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 716.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Espacios de Ser S.A.
        
                                    RUC
                            
            80063623-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            84/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12016-17-150686
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 87.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 82.735.417
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.735.417
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338239
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE KITS PARA ROBOTS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        