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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.601

Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
₲ 41.045
Retención Renta
₲ 41.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-147359
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.710.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.710.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral