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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164106
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873

Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-112316
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS PARA BASCULAS Y PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas