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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004221
Monto de la Factura
₲ 4.810.625
Nro. Solicitud de Transferencia
144521
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.527.017

Retención DNCP
₲ 16.968
Retención IVA
₲ 131.199
Retención Renta
₲ 131.199
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.444.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.328.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419671
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Plurianual 2022-2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia