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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009095
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208451
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728

Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221939
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.879.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.879.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas