Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008752
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221939
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.879.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.879.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas