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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009706
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125171
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.954

Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221939
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.879.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.879.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas