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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004338
Monto de la Factura
₲ 871.536
Nro. Solicitud de Transferencia
141957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.156

Retención DNCP
₲ 3.074
Retención IVA
₲ 23.769
Retención Renta
₲ 23.769
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214738
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.701.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.701.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408056
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias